問題已解決

請問一下,科目余額表,應(yīng)付職工薪酬的下級科目,-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-企業(yè)部分期末余額在貸方是不是就是本月計(jì)提的部分?

84785038| 提問時(shí)間:2020 08/06 10:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)月計(jì)提的次月繳納么
2020 08/06 10:31
84785038
2020 08/06 10:35
是的,老師
bamboo老師
2020 08/06 10:36
那余額在貸方就是本月計(jì)提的部分
84785038
2020 08/06 10:42
計(jì)提社保是不是這樣寫分錄的?
bamboo老師
2020 08/06 10:44
計(jì)提社保是這樣寫分錄的
84785038
2020 08/06 11:43
請問一下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有留抵的分錄怎么寫
bamboo老師
2020 08/06 11:48
您平時(shí)每個(gè)月都寫進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么
84785038
2020 08/06 11:50
有的,就是6月份忘寫了
bamboo老師
2020 08/06 11:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785038
2020 08/06 12:38
這三個(gè)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)對嗎
bamboo老師
2020 08/06 12:39
您說的三個(gè) 是哪三個(gè)科目的余額負(fù)數(shù)還是什么意思?
84785038
2020 08/06 12:54
就是后面我寫負(fù)數(shù)的?
bamboo老師
2020 08/06 12:55
您寫了負(fù)數(shù)的是好多會(huì)計(jì)科目 所以會(huì)計(jì)科目都是負(fù)數(shù)的話 就是紅沖分錄了
84785038
2020 08/06 13:11
我的意思是,原材料庫存表,本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù)?是正常的嗎?怎么寫分錄?
84785038
2020 08/06 13:12
科目余額表本期發(fā)生數(shù)也是復(fù)數(shù)?
bamboo老師
2020 08/06 14:30
原材料庫存表,本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù) 有沒有退庫?有的話 就是正常的
84785038
2020 08/06 14:35
沒有退庫,只是這個(gè)月暫估的比上個(gè)月暫估的少了幾萬,是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來了?
bamboo老師
2020 08/06 15:03
是沖銷了暫估 暫估金額大于發(fā)票金額?
84785038
2020 08/06 15:30
就是這個(gè)月的暫估金額比上個(gè)月的暫估金額少了?還是不明白
bamboo老師
2020 08/06 15:56
比如您上個(gè)月暫估了100萬 這個(gè)月收到發(fā)票只有60萬 沖了100萬的暫估 入庫60萬 就是負(fù)數(shù)了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~