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问题已解决
上月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證,這個(gè)月在平臺(tái)上勾選抵扣銷項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是轉(zhuǎn)入待抵扣再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,還是直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額中



你好,是直接轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 08/05 16:02

84785025 

2020 08/05 16:06
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)表里面的待認(rèn)證和待抵扣還需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)去嗎
FAILED

立紅老師 

2020 08/05 16:16
你好,待抵扣和待認(rèn)證在勾選 抵扣后都是要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的

84785025 

2020 08/05 16:24
如果7月份銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后還有留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅還要不要結(jié)轉(zhuǎn)?還是直接就放在進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目上?還是要轉(zhuǎn)到哪里去

立紅老師 

2020 08/05 16:29
你好,比如銷項(xiàng)是100;進(jìn)項(xiàng)是120;是按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)100
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)100
沒(méi)有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)

84785025 

2020 08/05 16:45
進(jìn)項(xiàng)稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方?我就是糾結(jié)這里

立紅老師 

2020 08/05 16:49
你好,進(jìn)項(xiàng)稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方?——不 需要轉(zhuǎn)
