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固定資產暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發(fā)票分錄怎樣做。差額怎樣調整

84785033| 提問時間:2020 07/23 09:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估 =下
2020 07/23 09:20
84785033
2020 07/23 09:22
如果合同金額10萬,稅率13.我入賬按照扣除稅后價格,88495.57。應付賬款二級科目直接寫暫估,不用寫供應商,收到發(fā)票后呢
bamboo老師
2020 07/23 09:38
借:應付賬款-暫估 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 應付賬款二級科目直接寫暫估 然后三級科目寫供應商
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