問題已解決

老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是公辦幼兒園,伙食費(fèi)是代收代支,平時(shí)伙食費(fèi)是入其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在買了固定資產(chǎn)是伙食費(fèi)的支出,那我要怎么入賬?錢是收的學(xué)生的伙食費(fèi),伙食費(fèi)屬于經(jīng)營(yíng)支出嗎?我是代收代支的,平時(shí)伙食費(fèi)的收支是用其他應(yīng)付款的科目

84784948| 提問時(shí)間:2020 07/16 14:48
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué)是的同學(xué),購(gòu)買固定資產(chǎn)用這個(gè)錢沒事,但是等于是墊款,你固定資產(chǎn)還是記你自己的賬上。 伙食是其它應(yīng)付款同學(xué),你這個(gè)錢都是記其它應(yīng)付款,直接支付沖減就可以的
2020 07/16 14:51
84784948
2020 07/16 15:13
就是說幼兒園的賬上不用計(jì)固定資產(chǎn),直接是記其他應(yīng)付款,也就是說 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行 然后固定資產(chǎn)的支出就另外自己賬上記著就行?
何江何老師
2020 07/16 15:15
您好同學(xué)是的這樣處理就可以了你自己清楚就行。
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