問題已解決

老師,這是之前代賬1月的報稅結(jié)果,實際繳稅2575.24。為什么不是789.29,我不理解什么情況下期初未繳稅額和期末未繳稅額是負數(shù)。企業(yè)是一般納稅人

84785014| 提問時間:2020 07/07 17:36
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小田馨老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
同學(xué)您好,小田老師為您解答。實際繳稅額=銷項稅額55481.27-(進項稅額51492.79+上期留抵稅額1413.24)=2575.24。所以應(yīng)該繳納增值稅款2575.24元。之所以期末未繳稅額會有數(shù)字789.29,應(yīng)該是前幾個月未能及時核對本期繳納上期應(yīng)納稅額即第30行(一般為粉色模塊,可自行修改數(shù)據(jù)),導(dǎo)致累計下來的數(shù)字,直接導(dǎo)致了之后幾個月報稅的報表中期初未繳稅額和期末未繳稅額為負數(shù)。這個數(shù)據(jù)對于稅款繳納沒有影響,但是以后申報增值稅表時,需要格外注意,本期繳納上期應(yīng)納稅額一欄不應(yīng)該默認自動生成,而應(yīng)該根據(jù)實際情況進行修改。感謝您的來訪!
2020 07/07 18:19
84785014
2020 07/07 18:27
這個是以前代賬會計做的,第25行的負數(shù)后期需要調(diào)整嗎?要如何調(diào)整
小田馨老師
2020 07/07 18:31
您好,小田老師為您作答。暫時不需要調(diào)整,您只需要保證這個數(shù)據(jù)不再發(fā)生更改即可,下一年的年初這個表格會重新生成新一年的數(shù)據(jù),注意以上事項,就不會再有負數(shù)的情況了,但是本年您的報表中會一直存在這個問題,如果稅務(wù)機關(guān)問,您可以把從之前申報失誤的那月報表交給稅務(wù)機關(guān)說明情況即可。謝謝!
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