老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,收到住宿費(fèi)發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅額,應(yīng)該入賬時計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進(jìn)項稅額,直接計入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細(xì)科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020 07/07 15:35
84784991
2020 07/07 15:40
好的 謝謝老師
UU老師
2020 07/07 15:40
不客氣,滿意可以給我評分哦。祝您工作順利。
閱讀 1070
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師您好,這里有一筆分錄,不知道這樣做合法否,您幫解答解答一下。月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 924
- 老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 有余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 有余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 余額是零 這個是哪里錯誤了?是不是應(yīng)該余額都是零呀? 547
- 老師,簡易計稅的工程,收到分包發(fā)票時分錄是:借:工程施工-項目-分包費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額,是不是還少一步分錄啊 543
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。有這一步嗎? 58
- 當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,當(dāng)月計提借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納的時候。怎做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。這樣嗎? 4700
最新回答
查看更多- 我們是傳媒公司老師你看看我發(fā)給你的圖片,我們總的12月收入是不是62.22萬,之后,抽成流水是93332.4政策返點(diǎn)是什么意思他們加在一起是我們給別的快手公司開的發(fā)票,這個數(shù)咋算的呢 昨天
- 2019 07/12 15:15 你好 你要補(bǔ)做收入 補(bǔ)做貸方增值稅 才行,請問老師這個是啥意思? 昨天
- 在個人所得稅中填的子女教育和贍養(yǎng)老人工資7000~8500每個月要扣多少稅?以前沒填子女教育和贍養(yǎng)老人?我每個月扣稅40~100塊錢左右, 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認(rèn)收入? 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容