問(wèn)題已解決

老師 我們公司平時(shí)計(jì)提物業(yè)費(fèi) 是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 付款的時(shí)候沖預(yù)付賬款 可是當(dāng)我本月付物業(yè)費(fèi)沒(méi)收到發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/06 14:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你就按實(shí)際業(yè)務(wù)暫估物業(yè)費(fèi)即可 借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這樣來(lái)做 收到發(fā)票無(wú)差異 把發(fā)票附平后面去
2020 07/06 14:20
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