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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人,4、5、6收入都是按1%計(jì)算的增值稅,季度未達(dá)30萬,季度申報(bào)增值稅,收入填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄,免稅額自動(dòng)生成是按3%計(jì)算的,這怎么弄
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速問速答你好,在填寫減免增值稅申報(bào)表,填寫減免的百分之2的稅額,保存之后在填寫主表增值稅減征額填入減免的百分之2
2020 07/03 15:14
84784983
2020 07/03 15:26
因?yàn)槲催_(dá)30萬起征點(diǎn),免稅就是按3%免的,如果再到減免表里填2%的話,結(jié)果就是要退減免的給我了,驗(yàn)證過不了,是不是未達(dá)起征點(diǎn)的就不用填呢
王晶老師
2020 07/03 15:38
增值稅減征額也填寫了減免的百分之2了嘛,顯示要退稅
84784983
2020 07/03 15:41
對(duì),就是填了減免明細(xì)表的2%,主表就通不過了
王晶老師
2020 07/03 15:42
開具發(fā)票都是按照百分之1開具的吧
84784983
2020 07/03 15:43
未達(dá)30萬,主表就是直接按3%減免的,
王晶老師
2020 07/03 15:44
嗯嗯,看一下你的主表申報(bào)表的呢
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