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問題已解決
老師好!公司車輛的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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速問速答您好
公司車輛的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020 07/01 10:17
84784970
2020 07/01 10:17
謝謝老師!
bamboo老師
2020 07/01 10:18
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784970
2020 07/01 10:22
老師還有一問題,就是上月我暫估入庫了一商品,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)暫估入庫的商品的成本也一并結(jié)轉(zhuǎn)了,本月我該怎么處理呀,我把自己給繞暈了?
bamboo老師
2020 07/01 10:23
上月我暫估入庫了一商品,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 那本月收到發(fā)票了么
84784970
2020 07/01 10:28
收到了發(fā)票,我也沖了暫估,從新入了帳,我就不知道結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要也沖了,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)的和發(fā)票上的單價(jià)是對得上的?
bamboo老師
2020 07/01 10:30
如果金額一致的話 結(jié)轉(zhuǎn)成本不用沖
84784970
2020 07/01 10:36
金額不一致就要沖紅重新入帳是嗎?實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的金額大于上月結(jié)轉(zhuǎn)的金額,多出來的主營業(yè)務(wù)成本感覺怪怪的,是我想多了嗎?還是哪里不對呢?
bamboo老師
2020 07/01 10:37
把您暫估的分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本的發(fā)票 收到發(fā)票的分錄都寫我看看 帶上金額
84784970
2020 07/01 10:49
借:庫存商品11444.5
貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫11444.5
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本4500
貸:庫存商品4500
本月收到發(fā)票
借:庫存商品-11444.5(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-11444.5
重新入庫
借:庫存商品10127.88
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1316.62
貸:銀行存款11444.5
沖成本
借:主營業(yè)務(wù)成本-4500(負(fù)數(shù)
貸:庫存商品-4500(負(fù)數(shù))
重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本4442.5
貸,庫存商品4442.5
bamboo老師
2020 07/01 10:56
那這樣是正確的 您前面價(jià)稅合計(jì)暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在有差異
84784970
2020 07/01 11:04
這個(gè)月沒有收入,有這樣一筆分錄不會有什么吧,就感覺怪怪的,如果這個(gè)月有銷售,也結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有這種感覺,是不是我想多了?
bamboo老師
2020 07/01 11:13
沒事的 因?yàn)槟蟼€(gè)月有誤差
84784970
2020 07/01 14:19
謝謝老師!剛剛在開會不準(zhǔn)帶手機(jī)。
bamboo老師
2020 07/01 14:20
不客氣哈 辛苦了 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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