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實(shí)務(wù)
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公司內(nèi)賬 老板分紅 會(huì)計(jì)分錄怎么做
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速問速答你好,借:利潤分配
貸:應(yīng)付利潤
借應(yīng)付利潤
貸銀行存款
2020 06/09 14:51
84784949
2020 06/09 15:00
應(yīng)付利潤是負(fù)債里面的應(yīng)付利潤還是權(quán)益里面利潤分配里面 這個(gè)利潤分配有二級(jí)科目 是利潤分配 未分配利潤嗎
樸老師
2020 06/09 15:09
是的,就是利潤分配-未分配利潤
84784949
2020 06/09 15:29
應(yīng)付利潤呢
樸老師
2020 06/09 15:37
權(quán)益里面利潤分配里面
84784949
2020 06/09 16:49
我按那個(gè)科目錄了 然后資產(chǎn)表這個(gè)怎么是負(fù)數(shù)
樸老師
2020 06/09 16:55
你按照那個(gè)錄的呢
84784949
2020 06/09 16:58
你好,借:利潤分配
貸:應(yīng)付利潤
借應(yīng)付利潤
貸銀行存款 這個(gè)啊 不過我這個(gè)是才建賬 有收入 老板就分紅了 所以未分配里面沒金額
樸老師
2020 06/09 17:04
你的未分配利潤沒有金額不能分紅的
樸老師
2020 06/09 17:04
因?yàn)樗麤]有金額但是你做了,所以是負(fù)數(shù)
84784949
2020 06/09 17:08
那老板把錢都拿走了 我怎么做分錄
樸老師
2020 06/09 17:10
可以先掛往來,沒有未分配利潤不能分紅
84784949
2020 06/09 17:30
那掛往來款 等有未分配利潤 沖銷嗎?還是
對(duì)了 這個(gè)為分配利潤數(shù)是怎么來的
樸老師
2020 06/09 17:33
有未分配利潤的時(shí)候做利潤分配然后沖銷。
企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí),應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,結(jié)平各損益類科目。結(jié)轉(zhuǎn)后,“本年利潤”的貸方余額為當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的凈利潤,借方余額為當(dāng)期發(fā)生的凈虧損。年度終了,應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤或凈虧損,轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤
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