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收到個稅返還手續(xù)費計入營業(yè)外收入,二級科目可以備注什么?

84785027| 提問時間:2020 06/03 15:33
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,二級科目不用設置,
2020 06/03 15:34
84785027
2020 06/03 15:35
那員工的扣款呢,也不用設置?
莊老師
2020 06/03 15:38
你好,可以不用設,要設也可以,上面可以設上級補貼,員工可以設扣款
84785027
2020 06/03 17:36
那暫估的應付賬款下面要設二級科目?
莊老師
2020 06/03 17:39
應付賬款下面要設二級科目暫估價,
84785027
2020 06/03 17:47
借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款,這樣寫?用設供應商的名稱?
莊老師
2020 06/03 18:27
你好,如果有必要設,可以設三級明細
84785027
2020 06/04 09:15
老師,還請教一下,這個月預付材料費4萬,實際材料費5萬,月末要計提成本5萬把材料轉到主營業(yè)務成本去, 分錄是這樣做?1、預付材料費借:預付賬款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票和計提那1萬怎么做分錄?謝謝
莊老師
2020 06/04 09:21
預付材料費借:預付賬款4 貸:銀行存款4,月末材料和發(fā)票到了沒有,
84785027
2020 06/04 09:25
發(fā)票未到,下月才到,所以我要把那5萬全部的材料費入到成本里面
莊老師
2020 06/04 09:29
你好,借主營業(yè)務成本5,貸庫存商品5,借庫存商品5,貸應付賬款--暫估價5,下個月沖掉,
84785027
2020 06/04 09:32
我預付時是掛在預付賬款上面,然后月末我的預付款是要轉到工程施工進成本里面,時面那個預付賬款怎么消
莊老師
2020 06/04 09:34
下月發(fā)票來了,驗收入庫,借庫存商品5,貸預付賬款5,補付借預付賬款1,貸銀行存款1
84785027
2020 06/04 09:54
1、預付材料費借:預付賬款4 貸:銀行存款4 2、月末暫估成本借:原材料5 貸:預付賬款4萬 貸:暫估應付賬款1萬 借:工程施工-某工程 5萬 貸:原材料5萬 借:主營成本5萬 貸:工程施工5萬 3、次月發(fā)票收到:借:原材料1萬 貸:銀存1萬 是這樣做?我有點不明白,我們進原材料回來后直接轉工程施工了,等結算就轉主營業(yè)務成本
莊老師
2020 06/04 10:17
月末暫估成本借庫存商品5,貸應付賬款--暫估價5。工程要按完工百分比來確認收入和成本,借:工程施工-某工程 5萬 貸:原材料5,借主營業(yè)務成本,工程施工--合同毛利,貸主營業(yè)務收入 下月發(fā)票來了,驗收入庫,借庫存商品5,貸預付賬款5,補付借預付賬款1,貸銀行存款1
84785027
2020 06/04 11:56
是的,我們是按完工百分比法來做的,我現(xiàn)在就是這個完工的項目,現(xiàn)在沒有發(fā)票要暫估入賬,我們不存在庫存商品,制作安裝是一起的,按整個項目來區(qū)分的
莊老師
2020 06/04 12:49
你好,那就按照完工百分比確認收入和成本
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