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老師,公司名下有三個(gè)分公司,去年把分公司的賬目交給了外面會(huì)計(jì)事務(wù)所的人做,因?yàn)槿ツ耆齻€(gè)分公司并沒(méi)有什么收支,只給員工交了社保,工資和個(gè)稅都讓總公司做了,但分公司財(cái)務(wù)又在賬上虛做了工資,工資用現(xiàn)金支出的,掛了很多其他應(yīng)付款,二級(jí)科目有總公司還有法人,這個(gè)我該怎么去對(duì)賬呀?

84784995| 提问时间:2020 05/28 16:01
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你是要對(duì)什么賬,你現(xiàn)在是
2020 05/28 16:36
84784995
2020 05/28 16:51
分公司的其他應(yīng)付款-總公司,是不是要和總公司的其他應(yīng)收款-分公司,要對(duì)應(yīng)呀?
84784995
2020 05/28 16:53
虛做的借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款-某某法人,類(lèi)似這種用不用去管,其實(shí)都沒(méi)發(fā)生過(guò)
陳詩(shī)晗老師
2020 05/28 16:53
原則上一方應(yīng)付和另一方應(yīng)收要對(duì)應(yīng),金額 要一致的
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