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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,我們有一次銷售退回當(dāng)時(shí)做了紅沖,是要填入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000表中,銷售折扣、折讓和退回欄嗎?填的話是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
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填寫負(fù)數(shù)的
2020 05/19 14:50
84785010
2020 05/19 14:54
是賬載金額和稅收金額都填負(fù)數(shù)嗎?還有第19欄 稅收滯納金加收利息欄是填正數(shù)嗎?
蔣飛老師
2020 05/19 14:56
是賬載金額和稅收金額都填負(fù)數(shù)嗎?
…對(duì)的
還有第19欄 稅收滯納金加收利息欄是填正數(shù)嗎?
對(duì)的
84785010
2020 05/19 15:05
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用之和嗎?
蔣飛老師
2020 05/19 15:09
是的,你的理解很對(duì)
84785010
2020 05/19 15:11
跨期扣除項(xiàng)目是指的什么?
蔣飛老師
2020 05/19 15:14
不涉及的,不用考慮的。
84785010
2020 05/19 15:14
還有與取得收入無關(guān)的支出指的哪些啊?
蔣飛老師
2020 05/19 15:23
不涉及的,不用考慮的。
84785010
2020 05/19 15:26
老師請問 我們公司是連續(xù)虧損的狀態(tài),我是不是不需要填寫A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表?
蔣飛老師
2020 05/19 15:29
是的,那就不用填寫了。你的理解很對(duì)
84785010
2020 05/19 15:38
為什么提示我A10000第15行納稅調(diào)整增加額等于A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第46行合計(jì)欄的調(diào)增額?我看A10000第15行沒法填寫的,
84785010
2020 05/19 15:39
蔣飛老師
2020 05/19 15:49
A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表有沒有填寫呢?
84785010
2020 05/19 15:49
填寫了 ,也保存了
蔣飛老師
2020 05/19 16:38
可能是申報(bào)系統(tǒng)出問題了
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