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老師 請問 視同銷售 在增值稅納稅申報(bào)表 里怎么填呢

84784991| 提問時(shí)間:2020 05/14 21:19
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
企業(yè)進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將上述視同銷售收入填列在申報(bào)表第2行,相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額填在第11行;進(jìn)行所得稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將上述視同銷售收入填列在附表一(1)第13行,相應(yīng)成本填列在附表二(1)第14行,分別在主表第1行和第7行進(jìn)行反映。
2020 05/14 21:21
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