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給了預(yù)付款,暫估入賬了,現(xiàn)在怎么沖減 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后暫估入賬了 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在怎么沖減

84784979| 提問時(shí)間:2020 05/14 17:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正確的暫估入賬分錄是 借;庫(kù)存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 而不是(借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款) 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
2020 05/14 17:28
84784979
2020 05/14 17:33
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正呢?
鄒老師
2020 05/14 17:34
你好,你可以把暫估分錄(借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款)紅沖 然后這樣做分錄 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;庫(kù)存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
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