老師好 我在做所得稅匯算的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時我對稅收金額的確定有些不清楚,當(dāng)時做分錄:計提工資 借 管理費(fèi)用4000 借 主營業(yè)務(wù)成本6000 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工資10000 發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資10000 貸 銀行存款 9000 貸 其他應(yīng)收款 800 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅200 那這里:應(yīng)交個人所得稅200元過渡了應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資科目,在職工薪酬納稅調(diào)整表里的稅收金額要不要調(diào)出200元,作為納稅調(diào)整金額,再就是我這計提和發(fā)放工資的分錄是否正確
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速問速答你的賬務(wù)處理是對的,工資都發(fā)放了,就不用納稅調(diào)增的
2020 05/09 17:14
84785011
2020 05/09 18:55
老師好 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額:本年折舊、攤銷額與累計折舊、攤銷額兩者區(qū)別是什么?
辜老師
2020 05/09 18:56
本年是當(dāng)年度的計提金額,累計折舊是累計折舊余額
84785011
2020 05/09 19:05
老師好 1、HIS系統(tǒng)和微信商城是屬于無形資產(chǎn)中的軟件項還是其他項,2、長期待攤費(fèi)用一裝修費(fèi)放到長期待攤費(fèi)用的其他項合適嗎?
84785011
2020 05/09 19:18
本年折舊是當(dāng)年的計提金額,累計折舊推銷額是不是還沒有計提折舊的余額,我賬上累計折舊沒有余額 如:
借 累計折舊100
貸 固定資產(chǎn)100
借 管理費(fèi)用 100
貸 累計折舊 100 沒理解煩老師再說一下
辜老師
2020 05/09 19:19
第一個的分錄,借,累計折舊,貸,固定資產(chǎn),是什么意思,沒有這樣的賬務(wù)處理的的啊
84785011
2020 05/09 19:23
那固定資產(chǎn)計提折舊及攤銷應(yīng)怎么做分錄才是正確的呢?
辜老師
2020 05/10 14:12
只要,借,管理費(fèi)用,貸,累計折舊
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查看更多- 請問老師,去年12月計提工資:借工資福利費(fèi)用10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000,今年1月實(shí)際支出借應(yīng)付職工薪酬9000,貸銀行存款9000。去年多計提的部分,今年怎么沖銷? 2122
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- 現(xiàn)新制度,代扣社保分錄做 借應(yīng)付職工薪酬/ 工資 貸 應(yīng)付職工薪酬/社保。計提社保為借 業(yè)務(wù)費(fèi)用/社保 貸 應(yīng)付職工薪酬/社保。繳納社保為借 應(yīng)付職工薪酬/社保 貸 銀行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到這個1200現(xiàn)金。這個錢如何做分錄。預(yù)算會計做嗎。2019.01實(shí)行新制度哈 860
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