問題已解決

老師我這次帳是不是從六月開始就不平了?我看不出問題,可以幫我看下嗎?因為六月領材料出來是因為前面還有剩余沒有領完。轉到六月才領用。這樣也不可以嗎?

84784965| 提問時間:2020 04/29 10:55
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學你好,材料賬面不能出現(xiàn)貸方余額,貸方表示你已經(jīng)沒有庫存了,卻還在領用,如果6月實際庫房還有庫存,那就需要盤點一下,通過盤點,讓賬面和實際庫存相符
2020 04/29 10:58
84784965
2020 04/29 11:02
那我這個又是因為什么原因不平呢?
84784965
2020 04/29 11:02
還有就是工資19年12月工資是一月才發(fā)放。導致不平的那種沒有問題吧?
李雪婷老師
2020 04/29 11:07
同學你好,這個是因為每月計提的折舊和費用沒有結轉,這個需要根據(jù)實際,如果是生產(chǎn)用的,只要生產(chǎn)不停工,就應該按月結轉期間費用
李雪婷老師
2020 04/29 11:08
應付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額是可以的,表示計提沒有發(fā)放
84784965
2020 04/29 11:18
購入研發(fā)設備。分錄 借 :固定資產(chǎn) 應交稅費…進項稅 貸:銀行存款 每月計提 借:研發(fā)支出 貸:累計折舊 月末結轉期間費用 借:管理費用 貸:研發(fā)支出 這樣嗎?老師
李雪婷老師
2020 04/29 12:22
同學你好,對的。
84784965
2020 04/29 12:24
購入設備。分錄 借 :固定資產(chǎn) 應交稅費…進項稅 貸:銀行存款 每月計提 借:管理費用 貸:累計折舊 老師,那平時的設備分錄是這樣做吧?
李雪婷老師
2020 04/29 12:28
同學你好,是的。
84784965
2020 04/29 15:16
老師。我這個累計折舊不平衡應該沒有關系吧?
李雪婷老師
2020 04/29 16:52
同學你好,累計折舊科目是不需要平的
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