問題已解決
代收a公司10萬材料款承兌,轉給b公司,b公司找回5萬承兌,a公司讓我拿這5萬作為加工費貼現(xiàn)銀行。會計分錄①借-應收票據-10 待-應收賬款a-10萬 ②借-應付賬款-b-10萬 貸-應收票據-10萬 ③借--應收票據-5 待-應付賬款-b-5④借-銀行存款49999 財務費用-1 貸--5萬 ,這么做對嗎?
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速問速答你好,有5萬是代收代付,另外5萬是你的收入是嗎。
2020 04/28 15:48
84784963
2020 04/28 15:49
是的
郭老師
2020 04/28 15:52
之前你做了收入嗎
84784963
2020 04/28 16:00
老師,我上面的分錄對嗎?
84784963
2020 04/28 16:01
是不是還缺少一次a公司加工費之間的承兌,借-銀行存款,貸-應收賬款-a
郭老師
2020 04/28 16:05
第一個分錄,如果你之前做了應收賬款,借應收票據貸應收賬款5萬,其他應付款5萬。
郭老師
2020 04/28 16:06
付給對方借其他應付款5貸銀行存款。
貼現(xiàn)的時候借財務費用銀行存款應收票據10萬。
84784963
2020 04/28 16:10
之前都是a公司直接把承兌加工費付給我們,這次是讓b公司承兌找零付的加工費,老師,已經結賬了,現(xiàn)在只有下月紅沖重做嘛呢
郭老師
2020 04/28 16:12
你好,可以紅沖,重新做的。你代收代付,需要對方給你出一個委托付款證明。
84784963
2020 04/28 16:13
我們和a有代加工協(xié)議可以嗎?
84784963
2020 04/28 16:16
就是只能紅沖重做對嗎?沒有那種補張憑證就可以的對嗎
郭老師
2020 04/28 16:16
不能,要不稅務局會認為你們在逃稅
84784963
2020 04/28 16:20
a在我們廠有個車間,我們就是每個月收a的錢,付給b,b給我們開票,我們再根據a的出庫單開票給a,a再付給我們加工費,之前都是這樣得,我剛來,請問老師,這種是不行的嗎丁啉
郭老師
2020 04/28 16:24
那你這種不屬于代收代付了,對方都給你開了發(fā)票。
84784963
2020 04/28 16:28
哦哦 那這種經營屬于正常的嗎?我也不太清楚為什么要這樣代收代付,不能直接開加工費金額的發(fā)票的嗎
郭老師
2020 04/28 16:29
你們給
a加工,然后b給你開什么發(fā)票。
84784963
2020 04/28 16:34
開的采購材料的發(fā)票,我做賬就是借-原材料-代加工,稅,待-應付賬款b,
郭老師
2020 04/28 16:37
那你們是不是這個業(yè)務a自己購買的材料,然后委托你們加工。
84784963
2020 04/28 16:40
是這樣,就是類似我們公司代收代付材料款,但是好像實際上我們也沒有參與到a的加工里去, 人員都是他們自己支付的工資,材料我們收錢付錢,就是根據他們每月的出庫單(價格定好的)來計算給我們的加工費。
郭老師
2020 04/28 16:52
那材料,發(fā)票不要你們收,讓對方自己收。
84784963
2020 04/28 16:55
老師,您的意思就是應該是我們只收加工費,只開加工費的票對嗎?那老師 您知道他們?yōu)槭裁匆@么代收代付嗎?有涉及少稅的地方嗎
郭老師
2020 04/28 16:57
你好,是的
我不清楚他們是什么意思。
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