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老師好 我們醫(yī)院購買的口罩和陪護(hù)服要入庫,能不能作為耗材 借 庫存商品一耗材 貸 銀行存款
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速問速答你好 可以的 可以這樣入賬的
2020 04/26 16:17
84785011
2020 04/26 17:35
老師好 我們醫(yī)院給職工做的健康體檢費應(yīng)進(jìn)到哪個科目
meizi老師
2020 04/26 17:39
你好 計入福利費里面去核算
84785011
2020 04/26 18:05
老師 是管理費用一福利費嗎?
meizi老師
2020 04/26 18:05
你好 嗯是的 記得走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下
84785011
2020 04/26 18:14
老師 計提時 借 管理費用一福利費
貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費
支付時 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費 貨 銀行存款 是這樣嗎?
meizi老師
2020 04/26 18:15
額是的 是這樣做分錄的
84785011
2020 04/26 18:28
老師 如果做到一張憑證上
借 管理費用
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款 這樣也可行是吧,哪種做法比較好?
meizi老師
2020 04/26 18:29
你好 可以的 直接一起做就行了。 你要做明細(xì)科目 計入福利費
84785011
2020 04/26 18:48
老師好 我們醫(yī)院新建個職工食堂,主要是為職工提供工作餐,(1)那食堂購買的菜肉米面油水果調(diào)料等 我做的是
借 管理費用一食材
貸 銀行存款 這個要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
(2)當(dāng)飯做熟給職工打飯時,職工用的是餐卡(工資里餐費補(bǔ)助的部分打到卡里了)這又該怎樣做分錄呢?麻煩老師指
meizi老師
2020 04/26 18:51
1. 購進(jìn)計入原材料 領(lǐng)用計入福利費 要走這個過應(yīng)付職工薪酬科目 2. 這個餐費到時你們每月都會統(tǒng)計實際發(fā)生的金額不
84785011
2020 04/26 18:58
老師 1.你說的進(jìn)原材料是管理費用一原材料嗎?
2.是要統(tǒng)計每月實際發(fā)生金額的
meizi老師
2020 04/26 18:59
你好 1. 借原材料 貸銀行存款 。 領(lǐng)用 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸原材料 2. 那你到時統(tǒng)計后 單位部分計入福利費
84785011
2020 04/26 19:15
老師好 1.我做的管理費用一食材是2019年的賬,那我2020年還能調(diào)整嗎?2.你說計入福利費分錄不知怎
meizi老師
2020 04/26 19:35
需要調(diào)整的!,你記入福利費不會做分錄嗎
84785011
2020 04/26 19:55
樂老師謝謝你給我解答這么多,但這個也是最后一個了,若問其他老師還得說原由,辛苦老師了,我想 與工資有關(guān)的分錄是 計提工資時借 管理費用1000貸應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資600
貸應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費(餐卡)400
發(fā)放工資時 借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資 600 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費(餐卡)400 貸 銀行存款 1000這個里面的餐卡部分是不是你說的需要統(tǒng)計的數(shù),這走的是應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費對嗎?不應(yīng)再走管理費用一福利費了吧,老師是不是這樣,因為給單位做賬,怕搞錯了,辛苦老師
meizi老師
2020 04/26 20:01
你好 1. 是的 餐卡部分就是統(tǒng)計出來 單位需要承擔(dān)的金額。 這樣你要計入費用里面去核算 ;2. 是的 明細(xì)科目 你可以設(shè)置 只要你一級科目走對的 。二級科目你根據(jù)實際情況來設(shè)置即可
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