問題已解決

老師,是這樣的!我們醫(yī)院前期收銀上交的現(xiàn)金與實際收入不符!有的時候多交,有的時候少交!導(dǎo)致我的賬務(wù)不平!這個怎么處理?

84784977| 提問時間:2020 04/16 14:28
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),這個要查,什么原則導(dǎo)致的,如果是開錯票要懲罰當事人,
2020 04/16 14:45
84784977
2020 04/16 14:47
老師是因為前期收費處沒有備用金,基本上都是交的整數(shù)!我是不是可以用其他應(yīng)過渡一下?
何江何老師
2020 04/16 14:49
你好同學(xué) 是的你可以這樣,就是先掛一個應(yīng)收賬款 然后收錢就沖這個應(yīng)收,就知道他們還欠多少了
84784977
2020 04/16 14:55
好的謝謝老師
84784977
2020 04/16 14:55
辛苦啦
何江何老師
2020 04/16 15:12
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