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老師,一般納稅人稅控盤減免填了附表、主表不會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)、是怎么回事
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速問速答你好,能把你附表是如何填寫的發(fā)個(gè)圖片過來看一下?我好檢查是否填寫的有錯(cuò)誤
2020 04/15 22:11
84784979
2020 04/15 22:14
老師,請看
鄒老師
2020 04/15 22:16
你好,主表不會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù),就需要自己在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫440的
84784979
2020 04/15 22:22
自己填列之后就出現(xiàn)這樣的情況了,保存不了、要繼續(xù)填列了
鄒老師
2020 04/15 22:24
你好,你填寫的數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤啊
至于填寫沒有錯(cuò)誤,為什么還有這個(gè)提示,就需要去稅局咨詢,才知道是什么原因?qū)е碌?/div>
84784979
2020 04/15 22:29
老師,發(fā)票是1月開出的,我們是3月收到的、然后我也是3月才做賬的,這有問題嗎?還是說這抵扣聯(lián)要拿去認(rèn)證?
鄒老師
2020 04/15 22:33
你好,發(fā)票是1月開出的,我們是3月收到的、然后我也是3月才做賬的,這樣是沒有問題的
這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證,就可以全額抵扣的
84784979
2020 04/15 22:38
老師,上個(gè)月是沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的,只有一個(gè)稅控盤減免、這個(gè)月可以零申報(bào)然后下個(gè)月再減免嗎?下個(gè)月再減免的話需要怎么做分錄呢
鄒老師
2020 04/15 22:42
你好,等到之后有增值稅應(yīng)納稅額的月份再做減免分錄
減免分錄是,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸;管理費(fèi)用
84784979
2020 04/15 22:55
老師,我就現(xiàn)在零申報(bào)、然后需要還
做什么了嗎?
鄒老師
2020 04/15 23:41
你好,沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的,只需要做0申報(bào)就可以了
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