问题已解决
如果跨月沖紅的發(fā)票金額在申報增值稅時要體現出來嗎?



你好,紅沖的發(fā)票需要在紅沖發(fā)票的次月申報上月增值稅的時候體現出來的
2020 04/10 22:08

84785010 

2020 04/10 22:51
那沖紅的發(fā)票大于開具的發(fā)票怎么填申報表

84785010 

2020 04/10 22:51
沖紅的發(fā)票在申報表體現出來

鄒老師 

2020 04/10 22:51
你好,正常來說沖紅的發(fā)票是不能大于正常開具的發(fā)票的
沖紅的發(fā)票的發(fā)票大于開具的發(fā)票,會導致收入負數,這個時候需要做無票收入申報,使得收入大于等于0才可以正常申報的

84785010 

2020 04/10 23:02
意思是增值稅全部填錄零嗎?

鄒老師 

2020 04/11 09:39
你好,是做無票收入申報,使得整體收入,稅額都是0,而不能是負數
