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從公司賬戶給法人轉(zhuǎn)了錢備注備用金了怎么做分錄呢?
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速問速答你好 借其他應(yīng)收款-法人 貸銀行存款
2020 04/08 19:51
84784970
2020 04/08 19:52
那這個其他應(yīng)收款是不是還要沖平呢?
meizi老師
2020 04/08 19:52
你好 是的 。你不是說轉(zhuǎn)的備用金 。 所以到時需要拿發(fā)票(公司業(yè)務(wù)發(fā)生的票據(jù)來沖賬的 )或者還款回來沖這個科目的
84784970
2020 04/08 19:54
除了票據(jù)公司的工資費用可以沖嗎?
meizi老師
2020 04/08 19:54
你好 可以的。 比如 法人有工資的話 。現(xiàn)在是預支工資 。后期實際發(fā)放工資的時候可以沖這個預支工資的。 主要看你們實際業(yè)務(wù)是什么
84784970
2020 04/08 19:57
嗯,員工的工資可以用來沖不?
meizi老師
2020 04/08 19:58
你好 員工的工資不能的。 這個是法人的往來 。 或者比如法人有分紅的話 也可以做分紅處理 繳納個稅 。 主要看實際情況來處理科目
84784970
2020 04/08 20:35
嗯,我看之前我們公司做的工資分錄都是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人這是什么呢?
meizi老師
2020 04/08 20:38
你好 這個是可能你們員工的工資 是法人墊付款支付的。 不是公司賬戶支付的。 你去看看摘要是怎么寫的
84784970
2020 04/08 20:49
嗯,但現(xiàn)在我們這個公司年底一次性發(fā)放工資,平時我就做個計提,發(fā)放的分錄年底一次性發(fā)放的時候在做可以嗎?
meizi老師
2020 04/08 20:50
你好 可以的 。 這個發(fā)放按你實際發(fā)放的月份做發(fā)放分錄即可
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