問題已解決
老師,公務(wù)接待費(fèi)欠款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做了掛賬,預(yù)算會(huì)計(jì)原則上不用做分錄,還欠款才做。但是還欠款才做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄時(shí)就等于間隔隱藏三公經(jīng)費(fèi),請(qǐng)問怎么處理?
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預(yù)算會(huì)計(jì)不做,收付實(shí)現(xiàn)制,支付時(shí)才做處理的。
2020 04/08 13:44
84784992
2020 04/08 15:37
謝謝,原則上是這樣!但是豈不是算隱藏了三公經(jīng)費(fèi)。每個(gè)季度都要報(bào)三公經(jīng)費(fèi)表,是不是按賬上的實(shí)際支出計(jì)算的?掛賬欠款的是不是不算進(jìn)去?
陳詩(shī)晗老師
2020 04/08 16:09
怎么會(huì)呢,你這預(yù)算會(huì)計(jì)是以實(shí)際支付處理,你這上報(bào)也是啊
84784992
2020 04/08 16:20
是啊,但是這是屬于當(dāng)年的公務(wù)接待費(fèi)啊又,只是欠款了。所以有點(diǎn)矛盾。 今年的掛賬了明年還款了又變成明年的接待費(fèi)。
陳詩(shī)晗老師
2020 04/08 16:27
是你想復(fù)雜了,預(yù)算會(huì)計(jì)本就是收付實(shí)現(xiàn)制。而非權(quán)責(zé)發(fā)生制,也就是以實(shí)際支付為準(zhǔn)。
84784992
2020 04/08 16:32
好的謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 04/08 16:36
客氣,祝你工作愉快。
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