問題已解決
老師,我問下進(jìn)項已經(jīng)抵扣了但是發(fā)票還沒有收到,會計分錄應(yīng)該怎么做賬呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好,待發(fā)票收到后再做處理
2020 04/07 14:31
84785007
2020 04/07 14:33
那我跟抵扣月份相對應(yīng)的所屬期財報就不一致了呀
小葉老師
2020 04/07 14:35
主要是你現(xiàn)在沒票入賬,如果要先處理,就先計:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
84785007
2020 04/07 14:41
到時候發(fā)票到了借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款,是這樣嗎?
小葉老師
2020 04/07 14:42
嗯,同學(xué),是的哈,到時這么處理即可
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