問題已解決
老師,我們是公立醫(yī)院,我們財(cái)政局審批通過報(bào)廢固定資產(chǎn)300多萬,之前已經(jīng)轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,現(xiàn)在審批通過允許報(bào)廢,接下來的分錄該如何做?
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借 資產(chǎn)處置費(fèi)用
貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2020 04/05 19:39
84784970
2020 04/05 19:50
那我們做的借累計(jì)盈余貸待處理財(cái)產(chǎn)損益不對(duì)嗎?
陳詩晗老師
2020 04/05 19:53
期末
借 累計(jì)盈余
貸 資產(chǎn)處置費(fèi)用
84784970
2020 04/05 19:54
那這樣我們年末就虧損300多萬呀
84784970
2020 04/05 19:55
報(bào)廢的300多萬固定資產(chǎn)全部進(jìn)費(fèi)用,不合理吧?
陳詩晗老師
2020 04/05 19:57
你這報(bào)廢了300萬,這就是你的損失,有什么不合理,
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