問題已解決
本月報銷得費用(上月已經(jīng)預提),其中有一筆費用福利費進項票不能進行抵扣,要先進行抵扣在做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄應該怎么做。借:預提費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-進項稅貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出在一借一貸應付職工薪酬
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速問速答已經(jīng)知道不能抵扣,而且在做分錄時,全部記入成本的話,是不用再做轉(zhuǎn)出處理的哦
2020 04/05 17:23
84784973
2020 04/05 17:29
我們單位的會計處理方法是先進行抵扣,在做轉(zhuǎn)出。并且是管理費用-福利費。那么應該怎么做分錄
許老師
2020 04/05 17:36
這樣的話 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付職工薪酬
轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
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