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老師,我們進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,后面要退回,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做

84785024| 提问时间:2020 03/29 14:06
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
認(rèn)證時(shí)的分錄是如何做的?
2020 03/29 14:06
84785024
2020 03/29 14:13
認(rèn)證時(shí)是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款
文文老師
2020 03/29 14:14
商品退回,收到紅字發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品
84785024
2020 03/29 21:07
月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
文文老師
2020 03/30 10:09
這不涉及損益類科目。 你是指增值稅內(nèi)部的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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