問題已解決
老師 請問銷項稅額抵扣進(jìn)項稅額后并已交增值稅怎么做分錄
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速問速答借銷項 稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行
2020 03/24 16:29
84784991
2020 03/24 16:42
銷-進(jìn)后 可以直接做已交稅金 嗎
maize老師
2020 03/24 16:48
不做已交稅金這個,這個是輔導(dǎo)期用的,不是輔導(dǎo)期那就不要用這個了,比較好
84784991
2020 03/24 16:50
銷-進(jìn),貸方差額我做未交增值稅 交的時候再把它沖銷可以嗎
maize老師
2020 03/24 16:55
親,分錄我寫了,借銷項 稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
84784991
2020 03/24 17:01
好 謝謝老師
maize老師
2020 03/24 17:04
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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