問題已解決

老師 請問銷項稅額抵扣進(jìn)項稅額后并已交增值稅怎么做分錄

84784991| 提問時間:2020 03/24 16:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借銷項 稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行
2020 03/24 16:29
84784991
2020 03/24 16:42
銷-進(jìn)后 可以直接做已交稅金 嗎
maize老師
2020 03/24 16:48
不做已交稅金這個,這個是輔導(dǎo)期用的,不是輔導(dǎo)期那就不要用這個了,比較好
84784991
2020 03/24 16:50
銷-進(jìn),貸方差額我做未交增值稅 交的時候再把它沖銷可以嗎
maize老師
2020 03/24 16:55
親,分錄我寫了,借銷項 稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
84784991
2020 03/24 17:01
好 謝謝老師
maize老師
2020 03/24 17:04
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~