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兩個行政單位 ,2019年分開做賬,2020年的時候單位一把結(jié)余資金轉(zhuǎn)到了單位二,單位一2019年還有一筆未付未款,2020年2月單位二用直接支付的方式支付了單位一的這筆未付款,請問現(xiàn)在單位一和單位一如何賬務(wù)處理?

84784994| 提問時間:2020 03/12 20:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
合并單位是 借 資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 凈資產(chǎn)類 借 事業(yè)支出 貸 收入類 財政撥款結(jié)余 你這是 將有的明細余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)過來
2020 03/12 20:08
84784994
2020 03/12 20:15
沒有合并, 只有單位一將一部分銀行存款轉(zhuǎn)入了單位二?
陳詩晗老師
2020 03/12 21:06
是什么情況要轉(zhuǎn)給他的,是無償調(diào)撥給他嗎?
84784994
2020 03/12 21:29
是快要合并了 但是還沒有合并, 現(xiàn)在只是暫時把一點錢轉(zhuǎn)過去?
陳詩晗老師
2020 03/12 21:45
你轉(zhuǎn)過去時 借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款 要合并的,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)過去,就暫時做一其他應(yīng)收款處理,
84784994
2020 03/12 21:48
我沒有問轉(zhuǎn)過去, 我問的是現(xiàn)在合并單位支付這筆費用的 兩個單位分別如何做賬?
陳詩晗老師
2020 03/12 21:58
支付方 借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款 另一方 借,應(yīng)付款項 貸,其他應(yīng)付款
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