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老師問個(gè)問題,就是我們是一般納稅人,公司賣一輛我們自用的車,現(xiàn)在需要交的增值稅是怎么算出來(lái)?還有這個(gè)增值稅是不是不可以抵扣這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅?這個(gè)錢是通過什么方式去交?

84784959| 提問時(shí)間:2020 03/12 17:57
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英老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好,增值稅如果之前抵扣過的就是按13%繳納,可以并入當(dāng)月銷項(xiàng)稅抵扣當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅,正常申報(bào)就可以
2020 03/12 18:00
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