問題已解決
請問含預(yù)算收入支出預(yù)算會計怎么合并賬務(wù),我們是3月份的時候合并賬務(wù)的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學(xué)。
你是指現(xiàn)在兩個事業(yè)單位由之前兩個合并為一個了,是不是
那么你這之前兩個 主體還存在 嗎
2020 03/05 11:32
84785036
2020 03/05 11:34
對,3月份之前是兩個主體的,合并后變成一個主體了
陳詩晗老師
2020 03/05 11:38
那你現(xiàn)在 財務(wù) 會計這邊是
借 資產(chǎn)類
貸 負債類
凈資產(chǎn)類
就是將兩個單位賬上的余額全部用這個分錄合并,根據(jù)各項目明細余額分別并入。
借 事業(yè)支出
貸 財政收入
財政撥款結(jié)余
預(yù)算會計一樣的
84785036
2020 03/05 11:42
好的謝謝老師,再想請教下預(yù)算會計需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年終一次結(jié)轉(zhuǎn),到時會不會把并帳的憑證再結(jié)轉(zhuǎn)一次,會不會有影響的?
84785036
2020 03/05 11:57
那預(yù)算會計一樣的話,貸財政撥款結(jié)余還要借資金結(jié)存嗎
陳詩晗老師
2020 03/05 11:57
每月要結(jié)轉(zhuǎn)的,將收入費用,收入支出結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余和財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
不會的。
84785036
2020 03/05 12:00
那預(yù)算會計一樣的話,貸財政撥款結(jié)余還要借資金結(jié)存嗎
陳詩晗老師
2020 03/05 12:01
不需要啊。
你結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)是
借 Xx收入
貸 事業(yè)支出
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
84785036
2020 03/05 12:05
那這樣不會導(dǎo)致我的預(yù)算會計的資金結(jié)存少于財政撥款結(jié)余嗎
陳詩晗老師
2020 03/05 12:06
你預(yù)算會計首先在并賬的時候
你現(xiàn)有的資金結(jié)余和資金結(jié)存就是你實際還有的余額。這也是屬于資產(chǎn)類的。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是屬于凈資產(chǎn)類的。你已經(jīng)一起并入過去了。
84785036
2020 03/05 13:11
老師,再想問下就是一個單位并入另一個單位,財務(wù)會計那邊等于把并入單位的2月份的資產(chǎn)負債表做成一張憑證并入?
陳詩晗老師
2020 03/05 13:18
不是這個意思。
是你并后,你要重新建賬,那么你重新建賬就是將這些余額用分錄的形式并入建賬。
84785036
2020 03/05 13:22
我財務(wù)會計是把2月份的資產(chǎn)負債表做成一張憑證并進去了,借:資產(chǎn)類支出類 貸:負債類收入類自資產(chǎn)類,就是到了預(yù)算會計這邊不會做了
陳詩晗老師
2020 03/05 13:23
預(yù)算會計這邊
借 資金結(jié)存
貸 財政撥款結(jié)余。
借 XX支出
貸 XX收入
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
84785036
2020 03/05 13:24
我們還是用回原來大單位的賬套喔,把小單位的賬面數(shù)做成憑證這樣錄進去,因為小單位原來是手工賬
84785036
2020 03/05 13:25
好的謝謝老師,我試一下
陳詩晗老師
2020 03/05 13:26
就是用原來賬套,才 需要這樣分錄來調(diào)整數(shù)據(jù)的。
84785036
2020 03/05 13:27
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2020 03/05 13:29
不客氣,祝你工作愉快。
84785036
2020 03/05 18:37
老師好!再想請教個問題,就是去年掛了一筆借:其他應(yīng)收款貸:財政撥款收入 ,去年還沒實行預(yù)算會計,所以沒有做預(yù)算會計的分錄,今年這筆收入的額度到了,財務(wù)會計是借:零余額賬戶額度貸:其他應(yīng)收款,那預(yù)算會計該怎么做?
陳詩晗老師
2020 03/05 18:39
借 資金結(jié)存
貸 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
閱讀 846