问题已解决
年底時必要要把應交稅費底下科目結(jié)轉(zhuǎn)平么?
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不用的,年底應該還有12月應交稅金在1月支付的
2020 03/03 13:25
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2020 03/03 13:30
老師 我公司的老會計說2018年有留抵進項所以有余額,2019年說我未做結(jié)轉(zhuǎn),應該結(jié)平的。我應該怎么做? 因為沒有銷項 只有進項 當時做的是借:管理費用 970.87 其他應收款-待抵扣進項稅額29.13 貸:銀行存款 1000
年底時做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 29.13 貸:其他應收款-待抵扣進項稅額 29.13
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馮慧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/03 13:39
月底有留抵稅額,是不需要另外做賬務處理的
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2020 03/03 13:47
留抵稅額最多可留抵多久?
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2020 03/03 14:10
您好,只要沒有銷項抵減一直都可以留抵
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