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其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入 事業(yè)上預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬 沒(méi)有發(fā)生銀行往來(lái)賬但是不做賬收入支出平不了

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/01 17:43
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入 事業(yè)上預(yù)算會(huì)計(jì)不需要做賬,因?yàn)橥鶃?lái)款沒(méi)有預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
2020 03/01 17:49
84785025
2020 03/01 17:54
其他應(yīng)付款是往年已經(jīng)確認(rèn)了費(fèi)用的,本來(lái)應(yīng)該在付款時(shí)做預(yù)算會(huì)計(jì)確認(rèn)預(yù)算支出(那么資金來(lái)源肯定是之前已經(jīng)確認(rèn)了預(yù)算收入的納入預(yù)算管理的資金?,F(xiàn)在不付款了,制度不允許直接沖減費(fèi)用,而是確認(rèn)為其他收入(應(yīng)該是考慮跨期)。預(yù)算會(huì)計(jì)不做嗎?如果是之前沒(méi)有納入預(yù)算的其他應(yīng)付款不再支付,轉(zhuǎn)為其他收入的話,預(yù)算會(huì)計(jì)也應(yīng)該同步確認(rèn)其他預(yù)算收入才合適。這應(yīng)該是怎么做賬呢
84785025
2020 03/01 17:56
謝謝您
紫藤老師
2020 03/01 17:56
借其他應(yīng)付款 貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入
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