問(wèn)題已解決

老師,您好!請(qǐng)教一下,我單位是事業(yè)單位,有一筆款800元,出納當(dāng)日匯款,由于賬號(hào)不符,當(dāng)日此筆款退回單位賬戶,我做分錄可以這樣嗎,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借零戶800貸零戶800,預(yù)算會(huì)計(jì)不做,這樣處理可以嗎?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/20 12:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
都可以不用做的 當(dāng)天退回的可以不用做
2020 02/20 12:41
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