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您好,我想問下,增值稅納稅申報表25欄是負數,是因為之前開票開錯了要繳的,那25欄的數要填到30欄嗎,那這多繳的稅要去稅局退稅嗎,還是留著可以抵增值稅,我不填30欄就提示如下圖提示
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速問速答你好,這個可以直接抵扣的,你填寫上30欄
2020 02/18 21:53
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您好,我想問下,增值稅納稅申報表25欄是負數,是因為之前開票開錯了要繳的,那25欄的數要填到30欄嗎,那這多繳的稅要去稅局退稅嗎,還是留著可以抵增值稅,我不填30欄就提示如下圖提示
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