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YBR2039 [攔截]當(dāng)增值稅稅種類別代碼為應(yīng)稅貨物增值稅時,增值稅附表一能填寫的行次為:2.4.5.7.9b.12.15.17.19!
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速問速答您好 您具體是什么情況
2020 02/18 21:21
84785045
2020 02/18 21:32
我是一般納稅人,20年 1月開具了銷項增值稅專票(貨物),2月申報增值稅時,填寫增值稅附表一中的1欄(即13%稅率貨物或者勞務(wù)),但是在提交申報時出現(xiàn)剛才問的校驗強(qiáng)制驗證,驗證內(nèi)容為:YBR2039 [攔截]當(dāng)增值稅稅種類別代碼為應(yīng)稅服務(wù)增值稅時,增值稅附表一能填寫的行次為:2.4.5.7.9b.12.15.17.19!的提示內(nèi)容,如果按照提示內(nèi)容填寫的話,2欄(即13%稅率服務(wù)),但是我實際賣出的貨物(實物)按照我的理解就是填寫1欄,為什么提示我填寫2欄?
文老師
2020 02/18 21:32
您好,您按開的什么發(fā)票
84785045
2020 02/18 21:36
我想了一下可能的原因,是否需要按照順序填寫,我如實按照提示的順序從新填寫了一遍,結(jié)果還是出現(xiàn)這個錯誤提示;然后又想了一下可能的原因:我發(fā)現(xiàn)我的稅種認(rèn)定時,稅種認(rèn)定中的增值稅的征稅票品目時專利和非專利技術(shù),我猜想是不是當(dāng)初認(rèn)定稅種的時候認(rèn)定錯誤?和這個有關(guān)系嗎?如果確實是當(dāng)初認(rèn)定稅種錯誤,那么還能更正稅種嗎?如果可以更正稅種,怎么更正?需要去稅務(wù)局?還是網(wǎng)上就可以?百忙之中,希望您能解答一下我的困惑,謝謝!
另外,我20年1月已經(jīng)開具的銷項增值稅專票(賣的是貨物)還需要紅字沖抵重新開票嗎?
84785045
2020 02/18 21:41
我開票名稱是:無機(jī)化學(xué)原料*硫醇甲基錫,開票系統(tǒng)中選擇的稅收分類編碼是:107020112
文老師
2020 02/18 22:01
專利技術(shù)那就不是貨物,您可以具體問下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,現(xiàn)在非常時期,一般能網(wǎng)上辦的都會網(wǎng)上辦
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