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原來年度多交企業(yè)所得稅未退稅,多繳納部分掛在遞延所得稅資產(chǎn)(屬于工資薪金遞延),年底及匯算清繳時(shí)如何賬務(wù)處理?

84785004| 提问时间:2020 02/14 09:23
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張樂老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
你說的多交稅額,是指的納稅調(diào)增,還是指的匯算清繳應(yīng)退稅額,未申請退稅?
2020 02/14 10:51
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