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老師,如果并沒有計提工資,發(fā)放時直接寫 借:應付職工薪酬——工資 貸:庫存現(xiàn)金 這個分錄是對的嗎
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速問速答是的,發(fā)放工資的分錄是這個,但是一般要先計提呀,管理的工資計入管理費用,銷售的工資計入銷售費用。
2020 02/07 21:51
84784998
2020 02/07 21:57
在做練習時 看見這個分錄,感覺也不太對。這樣不計提的話,月末時應付職工薪酬就成負數(shù)了 所以就又問問老師
宇飛老師
2020 02/07 21:59
對啊,所以都要先計提,那樣子應付職工薪酬有了貸方數(shù),付工資時候借方?jīng)_掉,這樣才是對的。
84784998
2020 02/07 22:01
那如果沒計提工資的話,是不是應該寫 借:管理費用——工資 貸:庫存現(xiàn)金 而不應該寫成借:應付職工薪酬。老師,我這樣理解對嗎
宇飛老師
2020 02/07 22:07
計提時候借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候借應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
宇飛老師
2020 02/07 22:08
對,沒計提直接借:管理費用——工資 貸:庫存現(xiàn)金
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