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用其他應(yīng)付款購買了固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785022| 提問時(shí)間:2020 01/16 23:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款購買固定資產(chǎn)什么意思?你是說買這個(gè)固定資產(chǎn)的錢沒有給嗎?欠著的嗎?
2020 01/17 00:07
84785022
2020 01/17 00:14
2018年預(yù)提的其他應(yīng)付款未付,2019年用應(yīng)付款買固定資產(chǎn),2018做的分錄:借:資本性支出,貨:其他應(yīng)付款,2019年實(shí)行平記賬,用銀行存款購買了固定資產(chǎn),如何核銷其他應(yīng)付款
陳詩晗老師
2020 01/17 00:21
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
陳詩晗老師
2020 01/17 00:21
你這個(gè)其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)的預(yù)期的是什么費(fèi)用?你現(xiàn)在買固定資產(chǎn)是我給你上面的這個(gè)分錄 沖銷 借,其他應(yīng)付款 貸,累計(jì)盈余
84785022
2020 01/17 00:29
去年還未平行記賬,預(yù)提的是資本性支出-專用沒備購置費(fèi),是不是 借.其他應(yīng)付款 貨,累計(jì)盈余-財(cái)政補(bǔ)助結(jié)
84785022
2020 01/17 00:32
去年己核銷了費(fèi)用,再走支出不對(duì)吧?
陳詩晗老師
2020 01/17 07:45
沒有問題,你今年還是做支出,做一筆去年的沖銷的分錄,就是我后面給你的這個(gè)。
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