問題已解決
老師,請問8月份收款,9月開票給客戶,但是9月發(fā)票名稱開錯,12月紅沖了9月開的發(fā)票并開具正確的發(fā)票,這個分錄該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,按結(jié)紅沖的發(fā)票,做一張與9月份發(fā)票相的憑證,金額是負數(shù),比如借:應(yīng)收賬款 負 數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)負數(shù)
然后再按正確的發(fā)票內(nèi)容做憑證就可以的。
2020 01/05 17:26
84784951
2020 01/05 17:27
好的,謝謝老師啦
立紅老師
2020 01/05 17:29
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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