問題已解決

老師,我公司代銷一批茶葉,發(fā)票已開,款還未收到,帳務要怎么處理?謝謝

84785027| 提問時間:2019 12/31 11:00
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,借:應收賬款 貸:應付賬款 應交稅費——應增(銷)
2019 12/31 11:01
84785027
2019 12/31 11:06
老師,那庫存什么都不用做?只需做這筆分錄就可以了嗎?
立紅老師
2019 12/31 11:45
你好,庫存部分,借:受托代銷商品款 貸:受托代銷商品
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