問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教一下你,事業(yè)單位合并后,將零余額和銀行存款的錢(qián)交給新單位了,當(dāng)月原單位和新單位該怎么做賬

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/26 10:12
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董老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,交給新單位相當(dāng)于無(wú)償劃撥,原單位 借 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸 零余額賬戶(hù)用款額度 銀行存款 借 其他支出 貸 資金結(jié)存 新單位 借 零余額賬戶(hù)用款額度 銀行存款 貸 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 借資金結(jié)存 貸其他收入
2019 12/26 10:41
84785019
2019 12/26 10:46
那后期要是用這些錢(qián)的的話(huà)應(yīng)該怎么做呢
84785019
2019 12/26 10:50
其他收入每個(gè)月也是要結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余對(duì)嗎?
董老師
2019 12/26 11:05
您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余。 后期使用,需要財(cái)政授權(quán)支付的時(shí)候直接用零余額,企業(yè)自收自支通過(guò)銀行存款核算。正常使用即可。
84785019
2019 12/26 11:13
如果不發(fā)生費(fèi)用是不是不需要做預(yù)算會(huì)記分錄其他支出
董老師
2019 12/26 11:15
您好,如果不發(fā)生資金支出,預(yù)算會(huì)計(jì)不需要做其他支出
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