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以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目現(xiàn)在還用嗎

84785033| 提問時(shí)間:2019 12/18 21:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目現(xiàn)在還用
2019 12/18 21:51
84785033
2019 12/18 21:59
往來賬款里有確實(shí)不存在的的可以放在這個(gè)科目里調(diào)整嗎?
bamboo老師
2019 12/18 21:59
應(yīng)該通過營業(yè)外收支科目調(diào)整
84785033
2019 12/18 22:07
是2-3年的往來,調(diào)整2018年度的可以嗎?
bamboo老師
2019 12/18 22:13
應(yīng)該在2019年調(diào)整了 用營業(yè)外收支科目調(diào)整
84785033
2019 12/18 22:27
應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,存貨,都怎樣對應(yīng)放在營業(yè)外收支科目里?
84785033
2019 12/18 22:43
在了嗎,老師
bamboo老師
2019 12/18 22:55
請問分別是哪個(gè)方向的余額
84785033
2019 12/18 23:02
方向現(xiàn)在已調(diào)整完,就是應(yīng)收賬款有未開票收入怎樣調(diào)整。預(yù)收賬款有備用金怎樣調(diào)整。應(yīng)付賬款很多已經(jīng)不存在了怎樣調(diào)整。預(yù)付賬款對應(yīng)的單位也存在賬款往來了怎樣調(diào)整。
bamboo老師
2019 12/18 23:07
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 預(yù)收賬款有備用金?預(yù)收怎么會是備用金 不是收取的么 應(yīng)付賬款是貸方么 預(yù)付賬款是借方還是貸方余額
84785033
2019 12/18 23:15
預(yù)付賬款是借方余額,應(yīng)付賬款是貸方余額
bamboo老師
2019 12/18 23:18
借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
84785033
2019 12/18 23:19
謝謝老師
bamboo老師
2019 12/18 23:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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