問題已解決
事業(yè)單位 付裝修費(fèi)100000 扣了3%的質(zhì)保金其他的已付款,發(fā)票已經(jīng)收到,這財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做
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速問速答你好,已付部分
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
貸財(cái)政補(bǔ)助收入
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2019 11/18 15:17
84785027
2019 11/18 15:28
現(xiàn)在問題就是扣下的部分不知怎么入,如果財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這做部分,預(yù)算會(huì)計(jì)不做這部分,軟件 提示二者金額 不一樣不能保存
紫藤老師
2019 11/18 15:30
如果是我們實(shí)務(wù)中,扣下的部分不做賬,等到支付的時(shí)候在做賬
紫藤老師
2019 11/18 15:30
如果你做賬的話
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借 預(yù)收賬款 /其他應(yīng)付款 貸 財(cái)政補(bǔ)助收入
84785027
2019 11/18 15:33
預(yù)算會(huì)計(jì)扣下的部分不用做賬,但財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也不做嗎?現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是做了其他應(yīng)付款,但預(yù)算會(huì)計(jì)扣下的不做賬,軟件 提示保存不了
紫藤老師
2019 11/18 15:34
預(yù)算會(huì)計(jì)扣下的部分不用做賬
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借 預(yù)收賬款 /其他應(yīng)付款 貸 財(cái)政補(bǔ)助收入
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