我公司開給采購方的增值稅發(fā)票稅號開錯了,已經(jīng)跨月了,對方因為一直沒在稅務系統(tǒng)勾選到 才發(fā)現(xiàn)我方開錯了稅號,這樣的情況 如果沖紅重新開票,這樣是否影響購方上月的進項稅抵扣? 購方需要進項轉出嗎?
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你可以試著輸入一句完整的問題向我提問如:個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照需不需要年審?