問題已解決

老師您好!月末計提工資會計分錄: 借:制造費用-工資 10500元 管理費用-工資 6500元 貸:應交稅費-應交個人所得稅 15元 問: 其他應收款-社會保險費,還是管理費用-社會保險費呀? 359.35元 應付職工薪酬-應付工資 16625.65元 問:發(fā)放工資的會計分錄怎么做呀? 借:應交稅費-應交個人所得稅 15元 其他應收款-社會保險費 359.35元 應付職工薪酬-應付 貸

84785034| 提問時間:2019 11/05 10:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 1..計提工資 借:制造費用-工資 10500元 管理費用-工資 6500元 貸:應付職工薪酬17000
2019 11/05 10:09
蔣飛老師
2019 11/05 10:10
2.交納社保 借:管理費用…社保費 其他應收款(個人部分) 貸:銀行存款
蔣飛老師
2019 11/05 10:11
3.發(fā)工資 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款(個人部分) 應交稅費…應交個稅 銀行存款
84785034
2019 11/05 12:39
老師您好! 問:計提工資沒有計提:“個稅和社保嗎”?請在詳細計提工資會計分錄一下 問:發(fā)放工資會計分錄這樣做可以? 借:應付職工薪酬-應付工資 17000元 貸:應交稅費-應交個稅 15元 其他應收款-社保 359.35元 銀行存款 16625.65元
蔣飛老師
2019 11/05 13:08
你好, 對的??梢缘?/div>
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~