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老師好 總賬 管理費用的本年累計 是本月合計加上上個月合計嘛
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速問速答你好, 管理費用的本年累計是本月 合計加上個月的本年累計
2019 10/26 16:27
84785012
2019 10/26 16:28
嗯嗯 余額始終是平的
鄒老師
2019 10/26 16:29
你好,因為是損益科目,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之后余額是0,所以 是平的
84785012
2019 10/26 16:30
總賬里面的各個科目的明細賬要根據(jù) 憑證逐筆去登記的是嗎
鄒老師
2019 10/26 16:31
你好,總賬 是根據(jù)明細賬發(fā)生情況(借方,貸方)匯總登記就可以了
而不是每一筆明細分別登記到總賬的
84785012
2019 10/26 16:35
老師 我說的是各個科目的明細賬是根據(jù)憑證逐筆登記的吧
鄒老師
2019 10/26 16:36
你好,明細賬是根據(jù)業(yè)務發(fā)生的憑證逐筆登記的
84785012
2019 10/26 16:48
庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù) 是用紅筆記嘛
鄒老師
2019 10/26 16:49
你好,庫存現(xiàn)金一般是用藍字登記(你單位是什么原因庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了負數(shù)?)
84785012
2019 10/26 16:52
老板墊付的,是負數(shù) 利潤分配也是負數(shù) 是用紅筆嘛
鄒老師
2019 10/26 21:25
你好,老板墊付通過其他應付款核算,不通過庫存現(xiàn)金科目核算啊 ,再個庫存現(xiàn)金是不允許出現(xiàn)負數(shù)余額的
利潤分配是負數(shù),說明是虧損,負數(shù)就登記在期末余額貸方負數(shù)就是了
84785012
2019 10/26 21:33
前幾個月是負數(shù)的 后面就平了
鄒老師
2019 10/26 21:36
你好,你是指庫存現(xiàn)金余額負數(shù)?
84785012
2019 10/26 21:38
是的 負數(shù)變成了實收資本了就
鄒老師
2019 10/26 21:39
你好,庫存現(xiàn)金科目期末余額不能有負數(shù)的,你想想一個單位的庫存現(xiàn)金最少也是0,不會是負數(shù)啊
84785012
2019 10/26 21:42
是呢 我接的時候就是這樣的
鄒老師
2019 10/26 21:43
你好,那需要去查明庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)的原因,然后做相應調(diào)整分錄才是的
84785012
2019 10/26 21:43
好的老師
鄒老師
2019 10/26 21:44
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安
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