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增值稅納稅申報表計算出的稅費比賬上多幾分錢?什么原因造成,應(yīng)該如何調(diào)整,調(diào)賬還是申報表?
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你的稅款以申報系統(tǒng)為準(zhǔn)。如果是增值稅是因為你開票時是小額,多次后形成差額所致。這種情況不需要做調(diào)賬。
2019 10/21 15:18
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2019 10/21 15:36
那我銀行余額對不上啊
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2019 10/21 15:40
怎么對不上?沒太明白你的意思。
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2019 10/21 15:56
表述錯誤,不好意思。我的意思是假設(shè)我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100
納稅審報表100.01元 我繳納的時候肯定是銀行代扣100.01啊 我繳納的時候分錄:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100.01
貸 銀存款100.01
這時候應(yīng)交稅費就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了啊。
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姜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/21 16:00
根據(jù)差額補做增值稅賬務(wù)處理,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。然后再將者1分錢轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅。
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2019 10/21 16:14
好的
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姜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/21 16:15
祝你工作順利!生活快樂!
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