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實(shí)務(wù)
问题已解决
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購(gòu)買稅控盤(pán)的費(fèi)用了,接著怎么做分錄呢
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你這個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)需要交200的增值稅
不是金稅盤(pán)抵扣的
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款200借管理費(fèi)用-200
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款200
2019 10/07 19:42
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84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 10/07 19:46
老師好,是這樣的,我上次買稅控盤(pán)時(shí)借管理費(fèi)用貸銀行存款了,這個(gè)月要交200的增值稅,我要用上次買的盤(pán)抵200,求分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/07 19:46
我上面給你的寫(xiě)的兩個(gè)就可以
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2019 10/07 19:47
好的,謝謝老師,麻煩您了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/07 19:48
不用客氣的,你看下不明白的再問(wèn)
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